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    <titolo>Pubblicazione dati legge 190</titolo>
    <abstract>Pubblicazione dati legge 190</abstract>
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    <entePubblicatore>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ORAZIO</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2016-12-31</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2017</annoRiferimento>
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      <oggetto>fattura n. V5/0002864 del 31/01/2017</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>fattura n. V2/531040 del 24/04/2017</oggetto>
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      <oggetto>fattura n. 8716154386 del 09/06/2016</oggetto>
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      <oggetto>fattura n. 27/FA del 28/11/2017</oggetto>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ORAZIO</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. 20174E32542 del 31/10/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ORAZIO</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. E1-15 del 28/04/2017</oggetto>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ORAZIO</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. FATTPA 7_17 del 20/12/2017</oggetto>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ORAZIO</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. 195 del 06/12/2017</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>270.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ORAZIO</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. PA1701065 del 23/05/2017</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>152.97</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ORAZIO</denominazione>
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      <oggetto>Spettacolo 28.03.2017 Orione Roma "Alice in wonderland"</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>1925.00</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>fattura n. 2457/PA del 21/12/2017</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>528.61</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-12-21</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ORAZIO</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. 1024 del 12/06/2017</oggetto>
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          <ragioneSociale>CARTOTEC 92 S.a.s.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04293631000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOTEC 92 S.a.s.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>414.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-20</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>414.10</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ORAZIO</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. V3-5324 del 28/02/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1357.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-04-19</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1357.09</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ORAZIO</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. FATTPA 3_17 del 11/04/2017</oggetto>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>05221271009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VELEKTRA FORNITURE   DI NICOLO' GIAIMO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>175.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-02</dataInizio>
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      <oggetto>fattura n. 18-2017 del 22/02/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TEATRONOVANTA SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>05089560659</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEATRONOVANTA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1636.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-28</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>1636.36</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z331CF09B6</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ORAZIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 00008/17 del 25/01/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02326820582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDITERRANEA S.A.S.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02326820582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDITERRANEA S.A.S.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1246.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1246.10</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ORAZIO</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. 375/2017/SC del 20/04/2017</oggetto>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ORAZIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 30016587 del 08/05/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MONDOFFICE S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>07491520156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONDOFFICE S.R.L.</ragioneSociale>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ORAZIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 51199 del 30/08/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02502030733</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STRUMENTI MUSICALI S.r.l.</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2017-11-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-22</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ORAZIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 40/PA del 20/02/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>08441191007</codiceFiscale>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ORAZIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. ED/8 del 28/02/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>09307581000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DECINA BUS SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>8263.65</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-03-14</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ORAZIO</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. 110 del 07/07/2017</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>5760.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ORAZIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. V3-8490 del 29/03/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>46.15</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ORAZIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. FATTPA 6_17 del 20/12/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>05221271009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VELEKTRA FORNITURE   DI NICOLO' GIAIMO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>952.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-20</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ORAZIO</denominazione>
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      <oggetto>LOTTO 1 PROGETTO PON </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>14000.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ORAZIO</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. 000001-2017-01 del 04/10/2017</oggetto>
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          <ragioneSociale>ELETTROFER DI ZINFAROSA GIULIA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08281701006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTROFER DI ZINFAROSA GIULIA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>251.31</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-22</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ORAZIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 486N del 20/03/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>AXIOS ITALIA SERVICE SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06331261005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AXIOS ITALIA SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-02</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80246670584</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ORAZIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 75/F del 28/04/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06383291009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.C.O. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06383291009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.C.O. S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-30</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80246670584</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ORAZIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 027/17 del 17/11/2017</oggetto>
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      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CIPRIANI FERRAMENTA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05900611004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CIPRIANI FERRAMENTA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>153.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80246670584</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ORAZIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. V3-8489 del 29/03/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>236.89</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-30</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>236.89</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80246670584</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ORAZIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 1/PA del 21/09/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>13878861007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COBIS DI COVUCCIA Maria Adelina</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13878861007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COBIS DI COVUCCIA Maria Adelina</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>90.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-03</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>90.16</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80246670584</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ORAZIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. PA/170381 del 29/04/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02326820582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDITERRANEA S.A.S.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02326820582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDITERRANEA S.A.S.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1246.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-08-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ORAZIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 452 del 14/03/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CARTOTEC 92 S.a.s.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04293631000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOTEC 92 S.a.s.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>291.01</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2017-03-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ORAZIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOTA DI DEBITO N. 220/DEL/17 DEL 24/03/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ISTITUTO CERVANTES DE ROMA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1987.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-17</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ORAZIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 30016586 del 08/05/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MONDOFFICE S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07491520156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONDOFFICE S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>265.94</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-17</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ORAZIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 137 del 31/01/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CARTOTEC 92 S.a.s.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04293631000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOTEC 92 S.a.s.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>76.33</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>76.33</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80246670584</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ORAZIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. FPA-2016-99 del 26/07/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06751071009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NET SOLUTION S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>BNP PARIBAS LEASE GROUP SA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06751071009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NET SOLUTION S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97081660157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BNP PARIBAS LEASE GROUP SA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1344.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ORAZIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. FPA-2017-16 del 21/03/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06751071009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NET SOLUTION S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06751071009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NET SOLUTION S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1888.99</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-21</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1888.99</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ORAZIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. PA/170614 del 06/09/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MEDITERRANEA S.A.S.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02326820582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDITERRANEA S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>992.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-22</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ORAZIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 8N00387081 del 06/12/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Telecom Italia S.p.A.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Telecom Italia S.p.A.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1227.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1227.08</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80246670584</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ORAZIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 176-2017-FE del 02/12/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05089560659</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEATRONOVANTA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05089560659</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEATRONOVANTA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1710.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-14</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>1710.91</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ORAZIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 20170157203 del 29/09/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03534120237</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORUM MEDIA EDIZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03534120237</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORUM MEDIA EDIZIONI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>127.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-10-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-10-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>127.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80246670584</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ORAZIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 0071PA/2017 del 05/05/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10892241000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORNI DE MARCO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10892241000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORNI DE MARCO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2049.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2049.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z85217954D</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ORAZIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LOTTO 3  PROGETTO PON MITO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2008.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-22</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.20</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z871BF29C2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80246670584</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ORAZIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 721E del 09/02/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06331261005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AXIOS ITALIA SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06331261005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AXIOS ITALIA SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3233.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3233.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z871CD8B6B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80246670584</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ORAZIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 64 del 21/06/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07760321005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCOBALENOLIBRI S.A.S. di  Iannicelli Bernardina</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07760321005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCOBALENOLIBRI S.A.S. di  Iannicelli Bernardina</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>205.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-07-06</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>205.50</importoSommeLiquidate>
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      <cig>z891e22bc8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80246670584</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ORAZIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. FATTPA 4_17 del 11/04/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05221271009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VELEKTRA FORNITURE   DI NICOLO' GIAIMO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05221271009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VELEKTRA FORNITURE   DI NICOLO' GIAIMO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>463.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>463.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ORAZIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 2017  1708 del 16/10/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>RAINES SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>05143491008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RAINES SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1377.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-29</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1377.50</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80246670584</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ORAZIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 8 del 30/03/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TERRINONI LUIGI NOLEGGIO PULLMAN</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00805911005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TERRINONI LUIGI NOLEGGIO PULLMAN</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6804.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-21</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>6804.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80246670584</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ORAZIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BUONO ORDINE N. 69/20.12.2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>04293631000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOTEC 92 S.a.s.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04293631000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOTEC 92 S.a.s.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>345.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-20</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80246670584</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ORAZIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 24/BIS/FA del 21/11/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ORIZZONTE</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01195030596</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ORIZZONTE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>150.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-29</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80246670584</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ORAZIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 2984 del 18/05/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>GRUPPO GIODICART SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GIODICART SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>274.61</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-30</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>274.61</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80246670584</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ORAZIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 16/PA del 22/03/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>WARETECH  di Fundarò Luigi S.a.s.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08678311005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WARETECH  di Fundarò Luigi S.a.s.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1803.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-05-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1803.28</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80246670584</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ORAZIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 30016871 del 22/05/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07491520156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONDOFFICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07491520156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONDOFFICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>135.39</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>135.39</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80246670584</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ORAZIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 90/04 del 10/04/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03551890373</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANASTASIS SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03551890373</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANASTASIS SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>99.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-17</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>99.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80246670584</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ORAZIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Buono d'ordine prot. 6856 del 12.12 2017 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05573721007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LITOGRAFIA BRUNI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05573721007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LITOGRAFIA BRUNI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-28</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80246670584</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ORAZIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 1634 del 19/10/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04293631000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOTEC 92 S.a.s.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04293631000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOTEC 92 S.a.s.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>189.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>189.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80246670584</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ORAZIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 000002-2017-Network del 17/03/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08267131004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NETWORKING E MONITORING SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08267131004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NETWORKING E MONITORING SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA22162E6C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80246670584</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ORAZIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 4/FE DEL 29.12.2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97813560584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.S.D. MOVE ART</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1147.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA420DF9D1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80246670584</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ORAZIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 76/SCE del 02/12/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06157981009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZOOMARINE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06157981009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ZOOMARINE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>421.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-14</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>421.82</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA61923C64</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80246670584</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ORAZIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Buono ordine prot. 1798 del 24/03/2016   Lettore badge per 4 sedi.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06331261005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AXIOS ITALIA SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06331261005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AXIOS ITALIA SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2708.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ORAZIO</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. 129/1P del 31/05/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ORAZIO</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. 20174E29611 del 05/10/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA</ragioneSociale>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ORAZIO</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. FATTPA 5_17 del 20/12/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>129.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ORAZIO</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. 27/2017/FE del 07/03/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>2040.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ORAZIO</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. 19/1337 del 01/04/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ORIZZONTE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>166.48</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ORAZIO</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. 30016588 del 08/05/2017</oggetto>
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          <ragioneSociale>MONDOFFICE S.R.L.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>MONDOFFICE S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>85.90</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>fattura n. 00001_PA del 24/01/2017</oggetto>
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          <ragioneSociale>Future Touch S.r.l.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10820151008</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-28</dataInizio>
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      <oggetto>fattura n. PA/170753 del 31/10/2017</oggetto>
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          <ragioneSociale>MEDITERRANEA S.A.S.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>246.05</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-21</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ORAZIO</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. 3/PA del 26/01/2017</oggetto>
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          <ragioneSociale>WARETECH  di Fundarò Luigi S.a.s.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08678311005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WARETECH  di Fundarò Luigi S.a.s.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-31</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ORAZIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 8717097789 del 06/04/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>POSTE  ITALIANE S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE  ITALIANE S.P.A.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>322.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>322.55</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ORAZIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 30/PA del 14/11/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>08678311005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WARETECH  di Fundarò Luigi S.a.s.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08678311005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>WARETECH  di Fundarò Luigi S.a.s.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-22</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>fattura n. 0053PA/2017 del 12/04/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>FORNI DE MARCO SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10892241000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORNI DE MARCO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>130.12</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>130.12</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ORAZIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 1430 del 22/09/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CARTOTEC 92 S.a.s.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04293631000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOTEC 92 S.a.s.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>571.30</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>571.30</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>fattura n. 17FPA00044 del 30/11/2017</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>47.51</importoAggiudicazione>
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        <codiceFiscaleProp>80246670584</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ORAZIO</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. 42/F del 09/03/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05260571004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STEM EDITRICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05260571004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STEM EDITRICE S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>277.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>277.30</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80246670584</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ORAZIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 000004-2017-Network del 12/10/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>NETWORKING E MONITORING SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>NETWORKING E MONITORING SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>160.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>160.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ORAZIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 25 PA del 20/03/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>AZIENDA SPECIALE PALAEXPO</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97152030587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AZIENDA SPECIALE PALAEXPO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>20.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80246670584</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ORAZIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 274/PA del 16/02/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00619850589</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>222.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2017-03-14</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>80246670584</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ORAZIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 00206/17 del 15/03/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MEDITERRANEA S.A.S.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02326820582</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDITERRANEA S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>619.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>619.75</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80246670584</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ORAZIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 30016589 del 08/05/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MONDOFFICE S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07491520156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONDOFFICE S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>107.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-17</dataInizio>
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        <codiceFiscaleProp>80246670584</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ORAZIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 1914 del 01/12/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CARTOTEC 92 S.a.s.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04293631000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOTEC 92 S.a.s.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>363.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-12-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-12-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>363.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ORAZIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 109 del 25/01/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04293631000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOTEC 92 S.a.s.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04293631000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOTEC 92 S.a.s.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>340.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-01-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>340.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ORAZIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 000003-2017-Network del 17/03/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>NETWORKING E MONITORING SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08267131004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NETWORKING E MONITORING SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>180.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80246670584</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ORAZIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 17FPA00031 del 30/06/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10855381009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Big S.r.L. a Socio Unico</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10855381009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Big S.r.L. a Socio Unico</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>92.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-07-13</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>92.54</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80246670584</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ORAZIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 1 del 20/01/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06383291009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.C.O. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06383291009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>R.C.O. S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>140.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-05-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-01</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>140.18</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZDD2042D74</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80246670584</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ORAZIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 145/F del 13/10/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05260571004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STEM EDITRICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05260571004</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STEM EDITRICE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>218.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-11-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>218.40</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZE01F1499C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80246670584</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ORAZIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 01877/17 del 21/06/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-07-06</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>80.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZE21DD8207</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80246670584</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ORAZIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 4 del 28/03/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04958821003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[SCUOLA & UNIVERSITA S.R.L.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04958821003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[SCUOLA & UNIVERSITA S.R.L.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3240.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-04-19</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3240.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE621794F9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>80246670584</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ORAZIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LOTTO 2 PROGETTO PON MITO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4024.59</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ORAZIO</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. 000036/PA del 28/02/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ORAZIO</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. 125 del 21/09/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ORAZIO</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. 63 PA del 27/11/2017</oggetto>
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          <ragioneSociale>AZIENDA SPECIALE PALAEXPO</ragioneSociale>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ORAZIO</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. 4 del 30/01/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>1495.45</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-02-28</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ORAZIO</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. 0051PA/2017 del 05/04/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2017-04-19</dataInizio>
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      <oggetto>fattura n. 20174E28798 del 02/10/2017</oggetto>
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          <ragioneSociale>CASA EDITRICE SPAGGIARI SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>60.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-11-20</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ORAZIO</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. 46 del 27/01/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>08274561003</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARCOBALENO  GROUP SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>505.50</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2017-01-31</dataInizio>
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      <oggetto>fattura n. 1700052 del 31/01/2017</oggetto>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01426370670</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GIMAR ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>581.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-02-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-02-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>581.20</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>80246670584</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ORAZIO</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 290/PA del 06/06/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08879271008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUSERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08879271008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUSERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1950.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-06-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-06-09</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1950.84</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>fattura n. 00014_PA del 08/03/2017</oggetto>
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          <codiceFiscale>10820151008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Future Touch S.r.l.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10820151008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Future Touch S.r.l.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2017-03-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2017-03-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF91DF4657</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ORAZIO</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. 36 PA del 24/03/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>97152030587</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>20.00</importoAggiudicazione>
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