<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
    <legge190:pubblicazione xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:legge190="legge190_1_0" xsi:schemaLocation="legge190_1_0 datasetAppaltiL190.xsd">
    <metadata>
    <titolo>Pubblicazione 1 legge 190</titolo>
    <abstract>Pubblicazione 1 legge 190 rif. 2013 M - 111 gare - 13/02/20 - 12:42</abstract>
        <dataPubblicazioneDataset>2019-12-31</dataPubblicazioneDataset><entePubblicatore>Istituto Comprenviso Orazio - Pomezia</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2020-02-13</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2019</annoRiferimento>
    <urlFile>http://www.ic-orazio-pomezia.edu.it/avcp/2019.xml</urlFile>
    <licenza>IODL</licenza>
    </metadata>
    <data><lotto>
    <cig>ZE52AB8254</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80246670584</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprenviso Orazio - Pomezia</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>Noleggio pullman per uscita del 13/12/19 Teatro Manfredi Ostia</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01837391000</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>GREENTOUR INTERNATIONAL SRL</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01837391000</codiceFiscale><ragioneSociale>GREENTOUR INTERNATIONAL SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>705.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-11-25</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZEB2834D06</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80246670584</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprenviso Orazio - Pomezia</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>fattura n. 190287 del 08/05/2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>02326820582</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>MEDITERRANEA S.A.S.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02326820582</codiceFiscale><ragioneSociale>MEDITERRANEA S.A.S.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>1114.25</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-05-21</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-06-15</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>1114.25</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZF227110F0</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80246670584</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprenviso Orazio - Pomezia</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>fattura n. 149/FEPA/2019 del 25/04/2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01837391000</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>GREENTOUR INTERNATIONAL SRL</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01837391000</codiceFiscale><ragioneSociale>GREENTOUR INTERNATIONAL SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>1155.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-06-15</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-08-31</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>1155.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZF326C0DC6</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80246670584</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprenviso Orazio - Pomezia</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>fattura n. 176 del 02/05/2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>12936631006</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>BLUE LINE TRAVEL SRL</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12936631006</codiceFiscale><ragioneSociale>BLUE LINE TRAVEL SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>470.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-05-21</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-05-22</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>470.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZF7281B37B</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80246670584</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprenviso Orazio - Pomezia</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>fattura n. FPA 5/19 del 09/06/2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>LPTMHL73S20G478T</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>FATTORIA IL POGGIO</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>LPTMHL73S20G478T</codiceFiscale><ragioneSociale>FATTORIA IL POGGIO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>2885.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-07-16</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-10-17</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>2885.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZF827745EF</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80246670584</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprenviso Orazio - Pomezia</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>fattura n. 1/PA del 10/04/2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>13646351000</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>BELLEZZE TOUR DI AVANZATO DANIELE</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>13646351000</codiceFiscale><ragioneSociale>BELLEZZE TOUR DI AVANZATO DANIELE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>240.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-06-14</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-07-10</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>240.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZF928126D5</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80246670584</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprenviso Orazio - Pomezia</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>fattura n. 19PBI00087 del 31/05/2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>07628951001</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>BRICOFER ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07628951001</codiceFiscale><ragioneSociale>BRICOFER ITALIA S.P.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>147.30</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-06-14</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-06-15</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>147.30</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZFA269597D</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80246670584</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprenviso Orazio - Pomezia</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>fattura n. AI22690619 del 13/12/2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>93026890017</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>VODAFONE ITALIA S.P.A</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>93026890017</codiceFiscale><ragioneSociale>VODAFONE ITALIA S.P.A</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>197.60</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-10-17</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-10-31</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>197.60</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z9E27786E6</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80246670584</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprenviso Orazio - Pomezia</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>fattura n. 188/FEPA/2019 del 09/05/2019-Campo Scuola PARCO ARCHEOLOGICO CIVITELLA CESI DAL 06/05/2019 AL 07/05/2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01837391000</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>GREENTOUR INTERNATIONAL SRL</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01837391000</codiceFiscale><ragioneSociale>GREENTOUR INTERNATIONAL SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>780.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-05-21</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-10-31</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>780.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z9E281123A</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80246670584</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprenviso Orazio - Pomezia</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>fattura n. 120 del 21/05/2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>07820111008</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>VESTA ROBUR SRL</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07820111008</codiceFiscale><ragioneSociale>VESTA ROBUR SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>648.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-06-15</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-08-28</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>648.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z9F2695397</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80246670584</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprenviso Orazio - Pomezia</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>FATTURA N. FPA-2019-12 DEL 27/03/2019   FATTURA N° FPA-2019-104 DEL 30/09/2019 CANONE FOTOCOPIATRICI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>06751071009</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>NETSOLUTION S.r.l.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06751071009</codiceFiscale><ragioneSociale>NETSOLUTION S.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>1470.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-03-29</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-10-31</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>1470.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z9F27221B0</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80246670584</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprenviso Orazio - Pomezia</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>fattura n. 439/2019 del 02/03/2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>00619850589</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00619850589</codiceFiscale><ragioneSociale>CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>299.72</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-03-29</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-04-02</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>299.72</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZA727155F2</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80246670584</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprenviso Orazio - Pomezia</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>fattura n. 55/FEPA/2019 del 05/03/2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01837391000</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>GREENTOUR INTERNATIONAL SRL</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01837391000</codiceFiscale><ragioneSociale>GREENTOUR INTERNATIONAL SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>385.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-03-29</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-05-03</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>385.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZA82A8CF53</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80246670584</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprenviso Orazio - Pomezia</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>Buono d&#8217;ordine n. 29/2019 per acquisto carta igienica e rotoloni</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>02326820582</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>MEDITERRANEA S.A.S.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02326820582</codiceFiscale><ragioneSociale>MEDITERRANEA S.A.S.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>609.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-11-25</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-12-19</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>609.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZA92333A39</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80246670584</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprenviso Orazio - Pomezia</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>fattura n. 01-PA/2018 del 22/05/2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>07065581006</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>VICTORIA SRL</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07065581006</codiceFiscale><ragioneSociale>VICTORIA SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>403.28</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-05-03</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>403.28</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZA929970F9</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80246670584</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprenviso Orazio - Pomezia</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>Fattura n° 408 del 09/09/2019 stampati</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>04231610728</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>LA SFORZESCA EDITRICE</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04231610728</codiceFiscale><ragioneSociale>LA SFORZESCA EDITRICE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>272.60</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-10-31</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-08-31</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>272.60</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZAA274237A</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80246670584</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprenviso Orazio - Pomezia</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>fattura n. 14/PA del 26/03/2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>08678311005</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>WARETECH di Fundarò Luigi S.a.s.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08678311005</codiceFiscale><ragioneSociale>WARETECH di Fundarò Luigi S.a.s.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-03-29</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-05-03</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>700.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZAA27607D4</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80246670584</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprenviso Orazio - Pomezia</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>fattura n. 30 del 05/03/2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>03661311005</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>Associazione Culturale Il Cilindro</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03661311005</codiceFiscale><ragioneSociale>Associazione Culturale Il Cilindro</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>2385.45</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-03-06</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-04-02</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>2385.45</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZAE279446C</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80246670584</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprenviso Orazio - Pomezia</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>fattura n. 18/PA del 17/04/2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>08678311005</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>WARETECH di Fundarò Luigi S.a.s.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08678311005</codiceFiscale><ragioneSociale>WARETECH di Fundarò Luigi S.a.s.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>330.90</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-04-19</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-05-03</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>330.90</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZB5270F1CA</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80246670584</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprenviso Orazio - Pomezia</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>fattura n. 16 del 02/03/2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>12936631006</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>BLUE LINE TRAVEL SRL</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12936631006</codiceFiscale><ragioneSociale>BLUE LINE TRAVEL SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-03-20</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-08-31</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZB62758A9F</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80246670584</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprenviso Orazio - Pomezia</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>fattura n. 248/2019/SC del 05/03/2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>11946021000</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>PYRGOS TRAVEL S.r.l. Viaggi e Turismo</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>11946021000</codiceFiscale><ragioneSociale>PYRGOS TRAVEL S.r.l. Viaggi e Turismo</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>19215.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-03-20</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-04-02</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>19215.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZB8272352C</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80246670584</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprenviso Orazio - Pomezia</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>fattura n. ED/65 del 16/04/2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>09307581000</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>DECINA BUS SRL</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>09307581000</codiceFiscale><ragioneSociale>DECINA BUS SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>451.82</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-04-19</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-05-03</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>451.82</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZBB273FCEB</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80246670584</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprenviso Orazio - Pomezia</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>fattura n. FT  000667 del 28/02/2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>09307581000</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>DECINA BUS SRL</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>09307581000</codiceFiscale><ragioneSociale>DECINA BUS SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>588.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-03-29</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-04-02</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>588.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZBC27156B4</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80246670584</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprenviso Orazio - Pomezia</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>fattura n. 53/FEPA/2019 del 05/03/2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01837391000</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>GREENTOUR INTERNATIONAL SRL</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01837391000</codiceFiscale><ragioneSociale>GREENTOUR INTERNATIONAL SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>385.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-03-06</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-03-19</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>385.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZBC2A8E562</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80246670584</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprenviso Orazio - Pomezia</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>Assicurazione alunni e personale a.s. 2019/2020</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>08589510158</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>ASSICURATRICE MILANESE S.P.A.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08589510158</codiceFiscale><ragioneSociale>ASSICURATRICE MILANESE S.P.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>7287.50</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-11-25</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-12-19</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>7287.50</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZBD272123E</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80246670584</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprenviso Orazio - Pomezia</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>fattura n. 5/PA del 01/02/2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>02859820587</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>COOPERATIVA ATTORI E TECNICI A R.L.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02859820587</codiceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA ATTORI E TECNICI A R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>1191.82</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-02-22</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-08-31</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>1191.82</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZBF274D4B8</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80246670584</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprenviso Orazio - Pomezia</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>fattura n. 2019-VA5-0000146 del 11/03/2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>02029130693</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>VASTARREDO SRL</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02029130693</codiceFiscale><ragioneSociale>VASTARREDO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>1672.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-03-29</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-10-31</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>1672.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZCC288AE12</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80246670584</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprenviso Orazio - Pomezia</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>fattura n. 672 del 27/05/2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>04293631000</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>CARTOTEC 92 S.a.s. di Giuseppe Simeoli</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04293631000</codiceFiscale><ragioneSociale>CARTOTEC 92 S.a.s. di Giuseppe Simeoli</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>439.03</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-06-14</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-07-10</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>439.03</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZD32A0F726</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80246670584</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprenviso Orazio - Pomezia</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>ASSISTENZA ALUNNO DISABILITA&#8217; SENSORIALE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>10055721004</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>SEGNI DI INTEGRAZIONE-LAZIO COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>10055721004</codiceFiscale><ragioneSociale>SEGNI DI INTEGRAZIONE-LAZIO COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>7618.29</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-10-07</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZD92AD0C2F</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80246670584</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprenviso Orazio - Pomezia</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>Acquisto materiale scolastico per Open Day</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>02868400595</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>CIERRE SRL</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02868400595</codiceFiscale><ragioneSociale>CIERRE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>31.12</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-11-25</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-12-19</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>31.12</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZDA2AB0AB0</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80246670584</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprenviso Orazio - Pomezia</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>Noleggio pullman + ZTL uscita 05/12/19 Teatro Brancaccio Roma</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01837391000</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>GREENTOUR INTERNATIONAL SRL</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01837391000</codiceFiscale><ragioneSociale>GREENTOUR INTERNATIONAL SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>789.60</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-11-25</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-12-19</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>789.60</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZDF26A9AAB</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80246670584</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprenviso Orazio - Pomezia</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>fattura n. 5 del 19/01/2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>12936631006</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>BLUE LINE TRAVEL SRL</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12936631006</codiceFiscale><ragioneSociale>BLUE LINE TRAVEL SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>1450.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-03-06</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-03-08</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>1450.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZDF27207CC</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80246670584</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprenviso Orazio - Pomezia</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>fattura n. 2019078 del 29/03/2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>12936631006</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>BLUE LINE TRAVEL SRL</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12936631006</codiceFiscale><ragioneSociale>BLUE LINE TRAVEL SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>183.60</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-04-04</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-05-03</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>183.60</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>ZE427B4413</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80246670584</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprenviso Orazio - Pomezia</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>fattura n. 394 del 01/04/2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>04293631000</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>CARTOTEC 92 S.a.s. di Giuseppe Simeoli</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04293631000</codiceFiscale><ragioneSociale>CARTOTEC 92 S.a.s. di Giuseppe Simeoli</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>281.10</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-04-19</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-05-03</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>281.10</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z682836295</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80246670584</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprenviso Orazio - Pomezia</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>fattura n. 51PU del 16/05/2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01624110563</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>ANTIQUITATES S.R.L.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01624110563</codiceFiscale><ragioneSociale>ANTIQUITATES S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>3208.50</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-05-21</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-05-22</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>3208.50</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z6C26D4F42</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80246670584</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprenviso Orazio - Pomezia</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>fattura n. FVL466 del 25/02/2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>14621041004</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>LEARNING UP</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>14621041004</codiceFiscale><ragioneSociale>LEARNING UP</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>170.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-03-29</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-04-02</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>170.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z6D272A552</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80246670584</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprenviso Orazio - Pomezia</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>fattura n. 1/PA del 16/02/2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>09996321007</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>GENIUS S.R.L.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>09996321007</codiceFiscale><ragioneSociale>GENIUS S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>1261.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-03-06</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-03-08</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>1261.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z6E1A3F4A2</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80246670584</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprenviso Orazio - Pomezia</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>FATTURA N. BQB83425 DEL 16/03/2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>97081660157</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>BNP PARIBAS LEASE GROUP SA</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97081660157</codiceFiscale><ragioneSociale>BNP PARIBAS LEASE GROUP SA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>586.04</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-05-06</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-10-17</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>586.04</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z6F2715880</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80246670584</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprenviso Orazio - Pomezia</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>fattura n. 49/FEPA/2019 del 18/02/2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01837391000</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>GREENTOUR INTERNATIONAL SRL</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01837391000</codiceFiscale><ragioneSociale>GREENTOUR INTERNATIONAL SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>385.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-03-06</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-03-19</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>385.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z7126953F0</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80246670584</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprenviso Orazio - Pomezia</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>fattura n. 8719073983 del 18/03/2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>POSTE ITALIANE</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>127.45</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-03-28</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-12-19</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>127.45</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z7227942F5</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80246670584</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprenviso Orazio - Pomezia</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>fattura n. 106/FE del 07/05/2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>POSTE ITALIANE</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>668.85</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-05-22</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-05-22</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>668.85</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z732A87B6D</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80246670584</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprenviso Orazio - Pomezia</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>Fattura n° 1351 del 14/11/2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>04293631000</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>CARTOTEC 92 S.a.s. di Giuseppe Simeoli</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04293631000</codiceFiscale><ragioneSociale>CARTOTEC 92 S.a.s. di Giuseppe Simeoli</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>161.35</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-11-25</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-12-19</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>161.35</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z7627C5D3C</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80246670584</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprenviso Orazio - Pomezia</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>fattura n. 190229 del 15/04/2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>02326820582</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>MEDITERRANEA S.A.S.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02326820582</codiceFiscale><ragioneSociale>MEDITERRANEA S.A.S.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>1222.20</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-05-21</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-06-15</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>1222.20</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z77291E0CC</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80246670584</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprenviso Orazio - Pomezia</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>fattura n. FATTPA 2_19 del 11/07/2019- CINEMA ASTORIA PROIEZIONE FILM &#8220;LA SIGNORA DELLO ZOO DI VARSAVIA&#8221; 23 e 28 gennaio 2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>12020651001</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>IDEA7 s.r.l</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12020651001</codiceFiscale><ragioneSociale>IDEA7 s.r.l</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>1593.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-07-23</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-11-14</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>1593.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z7E27D4EA0</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80246670584</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprenviso Orazio - Pomezia</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>fattura n. 16/PA del 01/04/2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>08678311005</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>WARETECH di Fundarò Luigi S.a.s.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08678311005</codiceFiscale><ragioneSociale>WARETECH di Fundarò Luigi S.a.s.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>1900.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-04-04</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-05-03</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>1900.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z802722A00</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80246670584</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprenviso Orazio - Pomezia</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>fattura n. 162IA del 24/04/2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>08879271008</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>EUSERVICE S.r.l.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08879271008</codiceFiscale><ragioneSociale>EUSERVICE S.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>750.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-05-22</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-06-14</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>750.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z802881C16</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80246670584</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprenviso Orazio - Pomezia</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>fattura n. 5/04 del 28/06/2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>08879271008</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>EUSERVICE S.r.l.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08879271008</codiceFiscale><ragioneSociale>EUSERVICE S.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>111.40</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-07-12</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-10-17</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>111.40</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z8126C2012</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80246670584</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprenviso Orazio - Pomezia</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>fattura n. 00002_PA del 17/01/2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>10820151008</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>Future Touch S.r.l.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>10820151008</codiceFiscale><ragioneSociale>Future Touch S.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-03-06</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-03-08</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z812AB7615</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80246670584</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprenviso Orazio - Pomezia</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>Teatro Brancaccio Roma spettacolo del 05/12/19</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>10795011005</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>VIOLA PRODUZIONI SRL</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>10795011005</codiceFiscale><ragioneSociale>VIOLA PRODUZIONI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>552.50</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-11-25</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-12-19</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>552.50</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z8228194ED</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80246670584</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprenviso Orazio - Pomezia</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>fattura n. 8174000008 del 30/04/2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>06473721006</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>BUSITALIA - SITA NORD S.R.L.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06473721006</codiceFiscale><ragioneSociale>BUSITALIA - SITA NORD S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>238.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-05-21</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-05-22</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>238.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>z83278d8bf</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80246670584</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprenviso Orazio - Pomezia</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>fattura n. 321/FEPA/2019 del 17/06/2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01837391000</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>GREENTOUR INTERNATIONAL SRL</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01837391000</codiceFiscale><ragioneSociale>GREENTOUR INTERNATIONAL SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>422.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-07-12</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-10-31</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>422.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z86275ADBA</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80246670584</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprenviso Orazio - Pomezia</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>fattura n. 145/FEPA/2019 del 25/04/2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01837391000</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>GREENTOUR INTERNATIONAL SRL</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01837391000</codiceFiscale><ragioneSociale>GREENTOUR INTERNATIONAL SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>277.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-06-15</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>277.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z8727D679A</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80246670584</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprenviso Orazio - Pomezia</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>fattura n. 287/FEPA/2019 del 09/06/2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01837391000</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>GREENTOUR INTERNATIONAL SRL</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01837391000</codiceFiscale><ragioneSociale>GREENTOUR INTERNATIONAL SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>750.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-06-15</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>750.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z8A26C9B18</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80246670584</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprenviso Orazio - Pomezia</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>fattura n. 3 del 30/01/2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>00805911005</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>TERRINONI LUIGI noleggio pullman</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00805911005</codiceFiscale><ragioneSociale>TERRINONI LUIGI noleggio pullman</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>2000.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-03-06</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-03-08</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>2000.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z8E26C16D4</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80246670584</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprenviso Orazio - Pomezia</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>fattura n. 219 del 25/05/2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>12936631006</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>BLUE LINE TRAVEL SRL</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12936631006</codiceFiscale><ragioneSociale>BLUE LINE TRAVEL SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>480.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-06-15</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-08-31</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>480.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z91280D5DB</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80246670584</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprenviso Orazio - Pomezia</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>fattura n. 22 del 24/05/2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>12936631006</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>BLUE LINE TRAVEL SRL</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>12936631006</codiceFiscale><ragioneSociale>BLUE LINE TRAVEL SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>484.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-06-14</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-08-31</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>484.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z9327A8E6D</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80246670584</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprenviso Orazio - Pomezia</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>fattura n. 300/FEPA/2019 del 09/06/2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01837391000</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>GREENTOUR INTERNATIONAL SRL</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01837391000</codiceFiscale><ragioneSociale>GREENTOUR INTERNATIONAL SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>544.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-06-15</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-10-17</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>544.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z972758A1C</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80246670584</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprenviso Orazio - Pomezia</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>fattura n. 247/2019/SC del 05/03/2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>11946021000</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>PYRGOS TRAVEL S.r.l. Viaggi e Turismo</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>11946021000</codiceFiscale><ragioneSociale>PYRGOS TRAVEL S.r.l. Viaggi e Turismo</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>18855.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-03-20</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-04-02</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>18855.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z272758C47</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80246670584</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprenviso Orazio - Pomezia</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>fattura n. 478/2019/SC del 01/04/2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>11946021000</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>PYRGOS TRAVEL S.r.l. Viaggi e Turismo</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>11946021000</codiceFiscale><ragioneSociale>PYRGOS TRAVEL S.r.l. Viaggi e Turismo</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>22500.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-05-06</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-05-22</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>22500.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z272AC705B</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80246670584</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprenviso Orazio - Pomezia</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>Acquisto materiale didattico Open Day</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>02868400595</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>CIERRE SRL</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02868400595</codiceFiscale><ragioneSociale>CIERRE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>304.58</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-11-25</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-12-19</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>304.58</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>z2b2757ea6</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80246670584</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprenviso Orazio - Pomezia</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>fattura n. 111/FEPA/2019 del 28/03/2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01837391000</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>GREENTOUR INTERNATIONAL SRL</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01837391000</codiceFiscale><ragioneSociale>GREENTOUR INTERNATIONAL SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>385.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-03-29</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-04-02</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>385.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z2F2805E4C</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80246670584</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprenviso Orazio - Pomezia</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>fattura n. 4/ 89 del 15/04/2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>00538420480</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>OPERA DI SANTA MARIA DEL FIORE</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00538420480</codiceFiscale><ragioneSociale>OPERA DI SANTA MARIA DEL FIORE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>714.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-04-17</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-08-31</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>714.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z3527E2934</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80246670584</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprenviso Orazio - Pomezia</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>fattura n. V3-9603 del 07/05/2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>BORGIONE Centro Didattico S.r.l.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale><ragioneSociale>BORGIONE Centro Didattico S.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>364.03</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-05-21</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-05-22</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>364.03</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z3926EB326</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80246670584</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprenviso Orazio - Pomezia</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>fattura n. 61/FEPA/2019 del 05/03/2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01837391000</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>GREENTOUR INTERNATIONAL SRL</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01837391000</codiceFiscale><ragioneSociale>GREENTOUR INTERNATIONAL SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>1155.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-03-06</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-04-02</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>1155.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z3B2840209</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80246670584</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprenviso Orazio - Pomezia</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>fattura n. FPA 106/19 del 13/05/2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>07211981001</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>VIAGGINATURA s.r.l.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07211981001</codiceFiscale><ragioneSociale>VIAGGINATURA s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>7138.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-07-12</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-08-01</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>7138.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z3C277463F</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80246670584</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprenviso Orazio - Pomezia</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>fattura n. 178/FEPA/2019 del 09/05/2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01837391000</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>GREENTOUR INTERNATIONAL SRL</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01837391000</codiceFiscale><ragioneSociale>GREENTOUR INTERNATIONAL SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>348.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-05-21</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-10-31</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>348.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z45274937B</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80246670584</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprenviso Orazio - Pomezia</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>fattura n. 114/FEPA/2019 del 31/03/2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01837391000</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>GREENTOUR INTERNATIONAL SRL</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01837391000</codiceFiscale><ragioneSociale>GREENTOUR INTERNATIONAL SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>520.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-04-02</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-05-03</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>520.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z46279FA36</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80246670584</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprenviso Orazio - Pomezia</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>fattura n. 74PU del 08/06/2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01624110563</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>ANTIQUITATES S.R.L.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01624110563</codiceFiscale><ragioneSociale>ANTIQUITATES S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>368.18</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-06-14</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-06-15</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>368.18</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z46284903A</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80246670584</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprenviso Orazio - Pomezia</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>fattura n. 36 del 27/05/2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>00805911005</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>TERRINONI LUIGI noleggio pullman</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00805911005</codiceFiscale><ragioneSociale>TERRINONI LUIGI noleggio pullman</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>636.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-06-14</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-06-15</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>636.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z491CDD6DF</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80246670584</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprenviso Orazio - Pomezia</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>fattura n. ED/8 del 28/02/2017</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>09307581000</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>DECINA BUS SRL</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>09307581000</codiceFiscale><ragioneSociale>DECINA BUS SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>527.28</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2018-02-06</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-02-06</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>527.28</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z4D27300B4</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80246670584</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprenviso Orazio - Pomezia</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>fattura n. 80/FEPA/2019 del 05/03/2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01837391000</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>GREENTOUR INTERNATIONAL SRL</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01837391000</codiceFiscale><ragioneSociale>GREENTOUR INTERNATIONAL SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>385.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-03-21</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-08-31</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>385.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z5127466AC</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80246670584</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprenviso Orazio - Pomezia</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>fattura n. 101/FEPA/2019 del 16/03/2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01837391000</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>GREENTOUR INTERNATIONAL SRL</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01837391000</codiceFiscale><ragioneSociale>GREENTOUR INTERNATIONAL SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>498.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-03-29</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-04-02</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>498.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z5627A8DAC</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80246670584</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprenviso Orazio - Pomezia</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>fattura n. 528/PA del 30/06/2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01825380544</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>SOC.COOP.SISTEMA MUSEO</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01825380544</codiceFiscale><ragioneSociale>SOC.COOP.SISTEMA MUSEO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>220.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-07-12</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-10-17</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>220.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z562AAE526</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80246670584</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprenviso Orazio - Pomezia</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>Acquisto materiale per attività ricreativa plesso Cincinnato</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>00103530499</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>UNICOOP TIRRENO S.R.L.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00103530499</codiceFiscale><ragioneSociale>UNICOOP TIRRENO S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>85.45</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-11-25</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-12-19</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>85.45</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z592A866B1</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80246670584</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprenviso Orazio - Pomezia</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>Noleggio pullman uscita 02/12/2019 Teatro Europa Aprilia</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01837391000</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>GREENTOUR INTERNATIONAL SRL</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01837391000</codiceFiscale><ragioneSociale>GREENTOUR INTERNATIONAL SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>1410.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-11-25</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-12-19</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>1410.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z5B2782B35</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80246670584</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprenviso Orazio - Pomezia</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>fattura n. 6 del 16/03/2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>09026281007</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>Matrix 96 - SocietÃ  Cooperativa</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>09026281007</codiceFiscale><ragioneSociale>Matrix 96 - SocietÃ  Cooperativa</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>240.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-03-20</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-03-26</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>240.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z5F2758BAF</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80246670584</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprenviso Orazio - Pomezia</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>fattura n. 249/2019/SC del 05/03/2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>11946021000</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>PYRGOS TRAVEL S.r.l. Viaggi e Turismo</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>11946021000</codiceFiscale><ragioneSociale>PYRGOS TRAVEL S.r.l. Viaggi e Turismo</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>17505.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-03-20</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-04-01</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>17505.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z5F278E0B1</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80246670584</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprenviso Orazio - Pomezia</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>fattura n. 110/2019/FE del 29/03/2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>10795011005</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>VIOLA PRODUZIONI SRL</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>10795011005</codiceFiscale><ragioneSociale>VIOLA PRODUZIONI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>1741.50</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-04-02</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-04-05</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>1741.50</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z6027E5912</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80246670584</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprenviso Orazio - Pomezia</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>fattura n. 57/E del 12/04/2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01641790702</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>ALES ARTE LAVORO E SERVIZI S.PA.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01641790702</codiceFiscale><ragioneSociale>ALES ARTE LAVORO E SERVIZI S.PA.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-04-17</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-04-18</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z612778625</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80246670584</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprenviso Orazio - Pomezia</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>fattura n. 97/2019/FE del 28/03/2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>10795011005</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>VIOLA PRODUZIONI SRL</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>10795011005</codiceFiscale><ragioneSociale>VIOLA PRODUZIONI SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>576.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-04-02</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-04-05</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>576.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z6128A749A</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80246670584</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprenviso Orazio - Pomezia</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>fattura n. 58 del 03/06/2019-ATTIVITA&#8217; DI CARATTERE SPORTIVO E STORICO GIOCHI OLIMPICI USCITA DEL 31 MAGGIO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>97645560588</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>AQUILE ROMANE A.S.D.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>97645560588</codiceFiscale><ragioneSociale>AQUILE ROMANE A.S.D.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>796.72</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-06-14</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-10-31</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>796.72</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z65288AEBE</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80246670584</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprenviso Orazio - Pomezia</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>fattura n. 109 del 24/05/2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>07253010586</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>SOFT TRAVEL SRL</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07253010586</codiceFiscale><ragioneSociale>SOFT TRAVEL SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>6249.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-05-31</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-08-31</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>6249.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>z662770ee5</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80246670584</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprenviso Orazio - Pomezia</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>fattura n. 308/FEPA/2019 del 09/06/2019-CAMPO SCUOLA ISOLA DEL POLVESE DAL 29/04/2019 AL 30/04/20198</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01837391000</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>GREENTOUR INTERNATIONAL SRL</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01837391000</codiceFiscale><ragioneSociale>GREENTOUR INTERNATIONAL SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-06-18</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-10-17</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z682537ECD</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80246670584</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprenviso Orazio - Pomezia</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>fattura n. 202-001466 del 16/11/2018</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>10055721004</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>SEGNI DI INTEGRAZIONE-LAZIO COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>10055721004</codiceFiscale><ragioneSociale>SEGNI DI INTEGRAZIONE-LAZIO COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>4790.86</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-04-05</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-07-24</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>5888.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>6939777525</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80246670584</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprenviso Orazio - Pomezia</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>fattura n. V5/0002864 del 31/01/2017</oggetto><sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>02884150588</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02884150588</codiceFiscale><ragioneSociale>CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>175689.79</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2017-01-01</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>175689.79</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z0027200A3</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80246670584</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprenviso Orazio - Pomezia</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>fattura n. 2872019000631 del 11/03/2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>02137480964</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>DECATHLON Italia srl Unipersonale</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02137480964</codiceFiscale><ragioneSociale>DECATHLON Italia srl Unipersonale</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>343.79</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-03-28</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-04-02</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>343.79</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z032ACFCAA</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80246670584</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprenviso Orazio - Pomezia</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>Visita parco Zoomarine del 03/12/2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>06157981009</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>ZOOMARINE ITALIA S.p.a.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>06157981009</codiceFiscale><ragioneSociale>ZOOMARINE ITALIA S.p.a.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>1690.91</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-11-25</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-12-19</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>1690.91</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z042A8655A</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80246670584</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprenviso Orazio - Pomezia</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>Teatro Europa di Aprilia spettacolo 02/12/2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01596850121</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>IL PALCHETTO STAGE S.A.S.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01596850121</codiceFiscale><ragioneSociale>IL PALCHETTO STAGE S.A.S.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>3402.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-11-25</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-11-28</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>3402.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z052840717</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80246670584</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprenviso Orazio - Pomezia</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>fattura n. 683 del 30/04/2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>10637301002</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>LIA LINGUE IN AZIONE S.R.L.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>10637301002</codiceFiscale><ragioneSociale>LIA LINGUE IN AZIONE S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>5112.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-05-22</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-08-31</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>5112.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z0728A74DB</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80246670584</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprenviso Orazio - Pomezia</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>fattura n. 00013_PA del 07/06/2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>10820151008</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>Future Touch S.r.l.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>10820151008</codiceFiscale><ragioneSociale>Future Touch S.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-06-14</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-08-31</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z0A280DD97</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80246670584</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprenviso Orazio - Pomezia</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>fattura n. 19PBI00086 del 31/05/2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>07628951001</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>BRICOFER ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07628951001</codiceFiscale><ragioneSociale>BRICOFER ITALIA S.P.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>113.97</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-06-14</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-06-15</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>113.97</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z0A2AD0279</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80246670584</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprenviso Orazio - Pomezia</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>SPETTACOLO AL TEATRO MANFREDI OSTIA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>08272221006</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>GESTIONE SERVIZI TEATRALI E CULTURALI S.R.L.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08272221006</codiceFiscale><ragioneSociale>GESTIONE SERVIZI TEATRALI E CULTURALI S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>719.09</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2009-11-25</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-12-30</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z0D26A8076</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80246670584</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprenviso Orazio - Pomezia</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>fattura n. 008/2019 del 12/01/2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>11777270155</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>ARCADIA PRODUCTIONS S.A.S.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>11777270155</codiceFiscale><ragioneSociale>ARCADIA PRODUCTIONS S.A.S.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>2388.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-03-06</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-03-08</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>2388.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z0E27A5407</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80246670584</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprenviso Orazio - Pomezia</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>fattura n. V3-12729 del 03/06/2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>BORGIONE Centro Didattico S.r.l.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale><ragioneSociale>BORGIONE Centro Didattico S.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>601.26</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-06-14</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-06-15</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>601.26</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z0F283FF00</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80246670584</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprenviso Orazio - Pomezia</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>fattura n. FPA 136/19 del 21/05/2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>07211981001</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>VIAGGINATURA s.r.l.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07211981001</codiceFiscale><ragioneSociale>VIAGGINATURA s.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>11135.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-07-12</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-08-31</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>11135.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z102695444</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80246670584</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprenviso Orazio - Pomezia</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>fattura n. 80IA del 19/04/2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>08879271008</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>EUSERVICE S.r.l.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>08879271008</codiceFiscale><ragioneSociale>EUSERVICE S.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>1950.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-05-22</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-06-14</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>1901.64</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z10273AE79</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80246670584</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprenviso Orazio - Pomezia</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>fattura n. 78/FEPA/2019 del 05/03/2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01837391000</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>GREENTOUR INTERNATIONAL SRL</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01837391000</codiceFiscale><ragioneSociale>GREENTOUR INTERNATIONAL SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>1108.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-03-06</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-04-02</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>2216.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z1128BE930</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80246670584</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprenviso Orazio - Pomezia</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>Fattura 5/2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>ZNFGLI57A52H101B</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>DITTA ZINFAROSA GIULIA</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>ZNFGLI57A52H101B</codiceFiscale><ragioneSociale>DITTA ZINFAROSA GIULIA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>547.90</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-11-27</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z12273C68B</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80246670584</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprenviso Orazio - Pomezia</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>fattura n. 367 del 26/03/2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>04293631000</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>CARTOTEC 92 S.a.s. di Giuseppe Simeoli</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>04293631000</codiceFiscale><ragioneSociale>CARTOTEC 92 S.a.s. di Giuseppe Simeoli</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>431.60</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-03-29</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-04-02</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>431.60</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z132B0AB49</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80246670584</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprenviso Orazio - Pomezia</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>INTERVENTO TECNICO E</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>11247391003</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>DESK ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>11247391003</codiceFiscale><ragioneSociale>DESK ITALIA S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>440.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-12-06</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z1627E7626</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80246670584</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprenviso Orazio - Pomezia</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>fattura n. 296/FEPA/2019 del 09/06/2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>01837391000</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>GREENTOUR INTERNATIONAL SRL</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>01837391000</codiceFiscale><ragioneSociale>GREENTOUR INTERNATIONAL SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>996.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-06-15</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-10-17</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>996.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z16281B3A0</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80246670584</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprenviso Orazio - Pomezia</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>fattura n. FATTPA 4_19 del 19/05/2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>03481030546</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>PLESTINA AMBIENTE E TERRITORIO DI CATERINA LONGO</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>03481030546</codiceFiscale><ragioneSociale>PLESTINA AMBIENTE E TERRITORIO DI CATERINA LONGO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>1196.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-07-24</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-10-31</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>1196.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z1727DC5EF</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80246670584</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprenviso Orazio - Pomezia</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>fattura n. FPA 5/19 del 17/06/2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>NCCLSE81E41H501D</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>NUCCI ELISA</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>NCCLSE81E41H501D</codiceFiscale><ragioneSociale>NUCCI ELISA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>596.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-07-12</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-10-17</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>596.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z17288AF4A</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80246670584</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprenviso Orazio - Pomezia</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>fattura n. 108 del 24/05/2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>07253010586</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>SOFT TRAVEL SRL</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>07253010586</codiceFiscale><ragioneSociale>SOFT TRAVEL SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>21902.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-05-31</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-08-31</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>21902.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z1A2755DA2</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80246670584</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprenviso Orazio - Pomezia</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>fattura n. 00004_PA del 27/02/2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>10820151008</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>Future Touch S.r.l.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>10820151008</codiceFiscale><ragioneSociale>Future Touch S.r.l.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-03-29</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-05-03</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>100.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z1B273C50C</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80246670584</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprenviso Orazio - Pomezia</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>fattura n. 534/2019 del 16/03/2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>00619850589</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>00619850589</codiceFiscale><ragioneSociale>CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>678.29</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-03-28</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-04-02</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>678.29</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z1C26A4F8F</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80246670584</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprenviso Orazio - Pomezia</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>fattura n. 88/V1 del 10/01/2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>02868400595</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>CIERRE SRL</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02868400595</codiceFiscale><ragioneSociale>CIERRE SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>170.46</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-03-06</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-03-08</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>170.46</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z1D2816131</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80246670584</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprenviso Orazio - Pomezia</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>fattura n. 0064PA/2019 del 18/05/2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>10892241000</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>FORNI DE MARCO SRL</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>10892241000</codiceFiscale><ragioneSociale>FORNI DE MARCO SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>120.86</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-05-22</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-05-22</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>120.86</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z2028B68DE</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80246670584</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprenviso Orazio - Pomezia</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>fattura n. 7/2.002 del 31/05/2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>02864980590</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>FATTORIA MARDERO SARL</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02864980590</codiceFiscale><ragioneSociale>FATTORIA MARDERO SARL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>367.21</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-11-27</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-12-19</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>367.21</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z26280E137</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80246670584</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprenviso Orazio - Pomezia</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>fattura n. 190243 del 18/04/2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>02326820582</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>MEDITERRANEA S.A.S.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02326820582</codiceFiscale><ragioneSociale>MEDITERRANEA S.A.S.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>40.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-05-21</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-06-15</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>40.00</importoSommeLiquidate></lotto><lotto>
    <cig>Z27271E6DF</cig>
    <strutturaProponente>
    <codiceFiscaleProp>80246670584</codiceFiscaleProp><denominazione>Istituto Comprenviso Orazio - Pomezia</denominazione></strutturaProponente>
    <oggetto>fattura n. 147 del 28/02/2019</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
    <partecipanti><partecipante>
            <codiceFiscale>02326820582</codiceFiscale>
            <ragioneSociale>MEDITERRANEA S.A.S.</ragioneSociale>
            </partecipante></partecipanti>
    <aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>02326820582</codiceFiscale><ragioneSociale>MEDITERRANEA S.A.S.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>
    <importoAggiudicazione>1012.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2019-03-29</dataInizio>
    <dataUltimazione>2019-04-02</dataUltimazione>
    </tempiCompletamento>
    <importoSommeLiquidate>1012.00</importoSommeLiquidate></lotto></data>
    </legge190:pubblicazione>