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    <abstract>Pubblicazione 1 legge 190 rif. 2013 M - 75 gare - 14/01/22 - 15:32 - Generato con WPGov ANAC XML 7.2.3 di Marco Milesi</abstract>
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    <oggetto>fattura n. 172 del 11/02/2020</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <oggetto>Ordine Mepa n. 5771924 Pubblicità PON Smart Class</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <oggetto>fattura n. 523/PA del 23/09/2020</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <oggetto>Fattura n. 20204E15637 acquisto set cartellonistica Covid-19</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <oggetto>fattura n. FPA-2020-5 del 21/02/2020</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <oggetto>fattura n. 11529 del 30/09/2020</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <oggetto>fattura n. FPA 1345/20 del 26/06/20 Raines acquisto prodotti anti Covid-19</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <oggetto>fattura n. FVL1238 del 22/05/2020</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <oggetto>fattura n. FPA_1472-20 del 22/10/20 Desk Italia srl Ordine Mepa n. 5708844</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <oggetto>fattura n. FPA-2016-99 del 26/07/2016</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <oggetto>fattura n. 200024 del 27/01/2020</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <oggetto>Medico Competente Dott.ssa Strollo &#8211; Onorario e visite docenti e ATA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <oggetto>fattura n. 271 del 16/04/2020</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <oggetto>Fattura n. 16-2020-FE del 21/01/20 per uscita teatro Sistina 06/02/20</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <oggetto>fattura n. 311/PA del 28/05/2020</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <oggetto>fattura n. 82/2020/P del 30-09-20 Ing.O.Fiorentini Ordine Mepa n. 5665484</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <oggetto>fattura n. FPA_1619-20 del 11/11/2020</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <oggetto>Fattura n. FPA_1206-20 ordine PagoScuola</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <oggetto>fattura n. 000364/PA del 26/10/20 Gruppo Dimensione Comunità srl Ordine Mepa n. 5705470</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <oggetto>fattura n. FPA-2020-6 del 21/02/2020</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <oggetto>fattura n. 02036/20 del 31/07/2020</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <dataInizio>2020-08-28</dataInizio>
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    <oggetto>Acquisto prodotti anti Covid-19</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <oggetto>fattura n. FPA_ES-233_20 del 09/04/2020</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <oggetto>fattura n. 1020289885 del 13/10/2020</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <oggetto>fattura n. V3-15061 del 30/11/2020</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <oggetto>Fattura n. FPA 3/20 del 06/02/20 museo Pigorini</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <oggetto>fattura n. 53/FEPA/2020 del 16/02/2020</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <ragioneSociale>GREENTOUR INTERNATIONAL SRL</ragioneSociale>
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    <oggetto>Fattura n.20204E15422 acquisto Bergantini 2020</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <ragioneSociale>CASA EDITRICE SPAGGIARI S.p.a.</ragioneSociale>
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    <oggetto>fattura n. 200851 del 15/10/20 Mediterranea s.a.s. Ordine Mepa n. 5682869</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <oggetto>Ordine Mepa n. 5666690</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <oggetto>Fattura n. 52-2020-FE del 05/02/20 integrazione classe aggiuntiva Teatro Sistina</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <oggetto>fattura n. 23/PA del 17/11/2020</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <ragioneSociale>WARETECH di Fundarò Luigi S.a.s.</ragioneSociale>
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    <oggetto>fattura n. FPA_1556-20 del 29/10/2020</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <importoAggiudicazione>47.00</importoAggiudicazione>
    <tempiCompletamento>
    <dataInizio>2020-12-02</dataInizio>
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    <oggetto>Fattura n. 769 cquisto materiale di cancelleria/toner</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <oggetto>Ordine ditta pulizie plesso M. Hack</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <dataInizio>2020-09-30</dataInizio>
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    <oggetto>fattura n. FPA-2020-87 del 06/10/2020</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <oggetto>fattura n. 365/04 del 13/10/20 Anastasis Soc.Coop.Sociale Ordine Mepa n. 5757944</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <importoAggiudicazione>1463.44</importoAggiudicazione>
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    <dataInizio>2020-10-12</dataInizio>
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    <oggetto>fattura n. 721/2020/PA del 01/10/20 IDS s.r.l. Ordine Mepa n. 5744474</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <oggetto>fattura n. FPA-2020-41 del 30/06/2020</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <oggetto>fattura n. 00004_PA del 01/04/2020</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <dataInizio>2020-04-06</dataInizio>
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    <oggetto>Fattura n. 1 del 10/01/20</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <dataInizio>2020-01-28</dataInizio>
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    <oggetto>SALDO ASSICURAZIONE PERSONALE SCOLASTICO E ALUNNI ISTITUTO A.S. 2020/2021</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <dataInizio>2020-10-08</dataInizio>
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    <oggetto>Fattura n.1189/2020 acquisto materiale di cancelleria Casa Ed. Scol. Lombardi</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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    <dataInizio>2020-06-23</dataInizio>
    <dataUltimazione>2020-07-03</dataUltimazione>
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    <oggetto>fattura n. 300021 del 30/09/2020</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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